审计处

新闻动态

DYNAMIC

查看更多 +
2026 06-10
学校召开合同管理专项督查工作会议

为进一步规范学校合同管理流程,强化风险防控意识,确保各项经济活动依法合规,6月8日下午,学校召开了合同管理专项督查工作会议。会议由学校办公室副主任王颖主持,学校办公室、审计处、纪检监察室以及各合同归口管理部门综合科负责人参加了此次会议。 会上,封国强强调,合同管理是学校治理体系的重要组成部分,一要进一步提高认识,切实增强合同管理规范化的责任感与紧迫感;二要坚持问题导向,精准根治合同履约过程中出现的...

2026 05-29
学校召开附属医院2025年度专项审计反馈会议

为扎实推进附属医院财务、信息化及内控管理规范化建设,压实审计整改工作责任,切实筑牢医院高质量发展根基,5月28日上午,学校在行政楼西321会议室组织召开附属医院2025年度专项审计反馈会议。学校审计处负责人张依群、信息与技术中心处长周海平,附属医院党委副书记、纪委书记凌坚,以及医院信息处、计划财务处、审计处等相关职能科室负责人参会。 会上,张依群对年度专项审计工作发现的问题进行了集中通报,客观梳理了医院在...

2026 05-21
学校启动食堂专项审计工作

根据学校年度审计工作计划安排,更好地规范经济活动行为,加强重点领域监督与管理,推进内部审计全覆盖,5月20日上午,学校审计处在行政楼西321会议室召开食堂2024-2025年度专项审计进点会议。参加会议的有学校审计处、后勤管理处等职能部门相关负责人;食堂相关工作人员;杭州信服会计师事务所有限公司相关审计人员。 进点会上,张依群部署了本次专项审计相关工作,对审计组提出了工作要求;尚滢宣读了审计通知书;金列华及食...

2026 04-16
学校启动附属医院2025年度专项审计工作

为强化对医院经济活动的监督与管理,提升医院运营效能,根据学校统一部署,学校审计处于近期对医院开展2025年度专项审计工作。4月15日上午,医院召开专项审计进点会。绍兴大学审计处负责人张依群、审计组成员,医院党委书记夏瑞明、院长邵剑峰、纪委书记凌坚及相关职能部门负责人参加会议。会议由张依群主持。会上,张依群宣读专项审计通知书,并对审计组提出具体工作要求。她强调,内部审计要聚焦查错纠弊、防范风险,以规范管...

2026 04-10
学校召开内审人员业务培训会

 4月9日下午,学校内审人员业务培训会在铁城科教馆小会议室顺利召开。学校审计处全体人员、兼职审计人员,以及附属医院审计科相关工作人员等20余人参加会议。会议由学校审计处负责人张依群主持。 会上,绍兴市审计局内部审计指导监督处俞方为与会人员开展专题培训,以《巡察审计常见问题及风险防范》为题,围绕如何高质量推进内审工作展开深入讲解,针对性地提出了切实可行的建议与对策。培训中,俞方重点分享了内部审计体制机...

工程竣工决算审计公告

AUDIT ANNOUNCEMENT

查看更多 +
2025年度工程审计竣工结算公告 2024年度工程审计竣工结算公告 绍兴文理学院工程审计竣工结算公告 2022年度学校工程审计竣工结算公告