为扎实推进附属医院财务、信息化及内控管理规范化建设,压实审计整改工作责任,切实筑牢医院高质量发展根基,5月28日上午,学校在行政楼西321会议室组织召开附属医院2025年度专项审计反馈会议。学校审计处负责人张依群、信息与技术中心处长周海平,附属医院党委副书记、纪委书记凌坚,以及医院信息处、计划财务处、审计处等相关职能科室负责人参会。

会上,张依群对年度专项审计工作发现的问题进行了集中通报,客观梳理了医院在财务规范、信息化建设及运维等方面存在的薄弱环节,同时结合学校相关管理制度,逐项明确整改方向和规范要求,为医院后续闭环整改落实提供了明确依据。
随后,周海平分享了学校在信息化建设、数据安全管理、财务信息合规管控等方面的成熟经验和有效举措,围绕制度建设、流程优化、风险防控等关键环节展开深度交流,为医院补齐管理短板、提升精细化管理水平提供了优质参考。
凌坚对学校的指导与分享表示感谢。他表示此次专项审计反馈精准务实、切中要害,学校的先进管理经验具有借鉴意义,对医院优化内部治理、规范业务流程、防范运营风险具有重要指导作用。下一步,附属医院将对照审计反馈问题,细化整改方案、压实整改责任、健全长效机制,持续强化财务、信息化管理,全面提升医院规范化、精细化、科学化管理水平。