审计处
      部门概况

       

      学校审计处是学校内部审计机构。依据国家法规政策和学校的规章制度,对学校及其下属单位的经济活动进行审计监督和评价,并在业务上接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导、检查和评估。其具体职责是:

       

      (一)负责制定学校审计规划、年度工作计划及内部审计规章制度,并组织实施;

       

      (二)负责各项资金管理和使用情况的审计与监督:

       

      1.学校重大支出、重点资金、重要领域、重点项目和群众密切关注事项的审计监督;

       

      2.学校科研经费结题项目审签工作;

       

      3.学校1万元以上的基建、维修、大型改造及绿化工程等竣工结算审计工作;

       

      4.校内各独立核算单位(二级单位、投资控股的企业、团体会所等)的财务收支及其经济效益和内部控制制度进行审计、监督;

       

      5.学校预算编制、执行与决算的审计与监督。

       

      (三)负责内部控制系统健全性、有效性、治理结构及风险管理情况的审计;

       

      (四)接受委托并组织实施对校内负有经济责任的单位或部门负责人进行任期经济责任审计;

       

      (五)负责对校内违反国家财经法纪的行为进行专案审计;

       

      (六)监督检查经学校批准的审计结论和处理决定的整改落实及执行情况;

       

      (七)负责校内单位委托社会中介机构审计事项的管理事宜;

       

      (八)加强学校专兼职审计队伍建设,做好兼职审计员的聘任、考核、管理、培训学习工作;

       

      (九)做好审计文件及审计档案的管理工作;

       

      (十)校领导和上级主管部门交办的其他事项。

       



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