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2026 04-16
学校启动附属医院2025年度专项审计工作

为强化对医院经济活动的监督与管理,提升医院运营效能,根据学校统一部署,学校审计处于近期对医院开展2025年度专项审计工作。4月15日上午,医院召开专项审计进点会。绍兴大学审计处负责人张依群、审计组成员,医院党委书记夏瑞明、院长邵剑峰、纪委书记凌坚及相关职能部门负责人参加会议。会议由张依群主持。会上,张依群宣读专项审计通知书,并对审计组提出具体工作要求。她强调,内部审计要聚焦查错纠弊、防范风险,以规范管...

2026 04-10
学校召开内审人员业务培训会

 4月9日下午,学校内审人员业务培训会在铁城科教馆小会议室顺利召开。学校审计处全体人员、兼职审计人员,以及附属医院审计科相关工作人员等20余人参加会议。会议由学校审计处负责人张依群主持。 会上,绍兴市审计局内部审计指导监督处俞方为与会人员开展专题培训,以《巡察审计常见问题及风险防范》为题,围绕如何高质量推进内审工作展开深入讲解,针对性地提出了切实可行的建议与对策。培训中,俞方重点分享了内部审计体制机...

2026 03-31
学校顺利完成2026年度审计数据上报工作

审计数据上报工作是学校规范内部管理、强化风险防控、提升治理效能的重要举措,涉及内容繁杂、数据量大、时间紧、要求高。为确保上报工作顺利推进,审计处联合信息与技术中心于3月3日召开审计数据报送工作部署会议,明确工作目标、细化任务分工、压实工作责任,对报送范围、填报标准、时间节点及注意事项进行了全面解读和具体安排。 在数据报送过程中,各职能部处数据报送人员履职尽责,严谨细致。面对59张报表的繁重任务,及时...

2025 07-07
学校召开2025年度中层领导人员经济责任审计进点会

6月25日上午,3家单位4位中层领导人员经济责任审计进点动员会在行政楼西520会议室召开。校党委副书记张宏出席会议并讲话,组织部、计划财务处、审计处等相关负责人参会,会议由校党委委员、组织部部长黄曼主持。    针对本次干部经济责任审计工作,张宏提出三点要求:一是要讲政治,深刻认识做好经济责任审计工作的重要性;二是要明要求,全力支持、密切配合审计组的各项工作;三是要重实效,切实加强问题整改和审计结果的综合...

2025 06-24
校审计处组织召开全校大型仪器设备专项审计进点会

为进一步规范学校大型仪器设备管理,提高设备使用效益,充分发挥资源效能,校审计处于2025年6月24日上午在行政楼西321会议室召开全校大型仪器设备专项审计进点会。校审计处、资产设备与实验室管理处及审计组全体成员参加会议,会议由审计处处长孙朝阳主持。 会上,孙朝阳处长宣读了审计通知书,详细阐述了本次专项审计的目标、范围和重点内容。他指出,此次审计旨在全面核查学校大型仪器设备在采购配置、使用管理、维护保养等全...

工程竣工决算审计公告

AUDIT ANNOUNCEMENT

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2025年度工程审计竣工结算公告 2025年度工程审计竣工结算公告 2025年度工程审计竣工结算公告 2025年度工程审计竣工结算公告