9月29日上午,学校审计处组织召开大型仪器设备专项审计及合同管理专项督查反馈会。审计处处长孙朝阳、副处长贾国超、资产设备与实验室管理处处长王伟、副处长王汉灵、副处长方志红共同参会。
会上,孙朝阳首先对资产设备与实验室管理处提交的《全校大型仪器设备的专项审计报告(征求意见稿)》表示将立即组织专项审计组人员对所有意见进行逐条梳理、认真研究、充分吸纳,对报告进行进一步的修改与完善,确保最终形成的审计报告更具科学性、权威性和指导性。
其次,孙朝阳结合合同管理督查相关要求及资产设备与实验室管理处提交的《关于设备采购合同管理存在问题的整改情况说明》内容,提出两点要求:一是强化合同履约,职能处室确实履行“一岗双责”,加强对合同履约过程的跟踪监管,利用合同履约预警及督办机制,闭环合同管理工作;二是确保整改实效,要建立问题台账,明确整改责任,确保件件有落实。审计处要会同相关职能部门,加强对整改过程的跟踪督导和效果评估。
最后,孙朝阳表示无论是专项审计还是专项督查,审计处将切实履行跟踪督促职责,推动督查成果有效转化,助力学校内部治理效能持续提升。