为贯彻落实学校领导指示批示精神及相关工作要求,进一步加强学校合同管理工作的规范化、制度化。审计处处长孙朝阳携相关工作人员于9月22日下午组织开展了对医学院合同管理工作的专项督查。医学院党委书记吴剑平,执行院长方兴亮,副院长杨国军及相关人员参加会议。
督查现场,孙朝阳介绍了开展本次专项检查的背景和内容,听取了医学院关于《护理专业认证实验设备合同》及《动物实验房项目合同》等合同履约情况的汇报;协调相关职能处室解决《动物实验房项目合同》中部分遗留费用的支付问题。
针对医学院的合同管理工作,孙朝阳提出两点要求:一是强化履约管控,加强对验收的监督,确实履行“谁采购、谁验收”的原则,切实提升验收人员的专业水平;二是优化闭环管理,合同管理应精准做好立项论证、采购实施、验收交付、合同履约等全生命周期关键环节的闭环管理。
此次专项督查,不仅是对医学院合同管理工作的一次“体检”,更是一次规范的引导和风险的提示。下一步,学校审计处将继续履行好内部审计的监督、评价和建议职能,通过定期与不定期相结合的方式,持续关注学校合同管理整改成效,推动各学院不断完善内控机制,提升依法治校水平,为学校事业高质量发展提供坚实的保障。