首 页
部门简介
部门概况
队伍建设
岗位职责
联系方式
政策法规
法律法规
学校制度
内部规定
服务指南
学习园地
财务审计类
工程审计类
下载专区
审计视野
审计公告(202601)
审计公告(二)
审计公告
审计处关于部分固定资产报...
关于公布2024年度材料、低...
关于对绍兴文理学院附属医...
关于对资产经营公司等10个...
学校2025年审计项目委托社...
2024年度学校中层干部经济...
2024年学校中层干部经济责...
关于核定工程项目委托审计...
关于对绍兴文理学院元培学...
关于对绍兴文理学院司法鉴...
关于对绍兴文理学院附属医...
关于开展绍兴文理学院食堂2...
学校2024年审计项目委托社...
绍兴文理学院2024年审计工...
审计公告
绍市财采监字〔2024〕6号绍...
关于延长核定工程项目委托...
2025年度工程审计竣工结算...
2024年度工程审计竣工结算...
绍兴文理学院工程审计竣工...
2022年度学校工程审计竣工...
绍兴文理学院元培学院留学...
审计视野
中国内审协会副秘书长沈立强到浙江调研内审工作
2016-07-01 点击:[]
6月21-25日,中国内部审计协会副秘书长沈立强和学术准则部的尤广辉一行到浙江省调研内部审计工作,重点针对《中国内部审计准则》执行情况、准则框架体系完善及准则内容的修改等问题进行调研并征求意见。
沈立强一行分别到杭州、宁波、绍兴新昌等市县调研,与省内审协会召集的15家省直单位内审机构代表进行座谈,实地走访了宁波市农信联社并与宁波多家内审机构负责人进行交流,参观了万丰奥特控股集团并听取了公司内审工作介绍和对内审《准则》的建议。沈立强对浙江省内审工作给予充分肯定,认为浙江内审工作理念新,制度全,业务广,管理优,成效大。调研期间,沈立强一行还参加了宁波市内审协会举办的“奔跑吧,宁波好内审”沙龙活动,参观了新昌的航空小镇和杭州的互联网梦想小镇。
在这次调研工作中,省内审协会作了细致安排,各个参与座谈的内审单位根据《内部审计准则调研提纲》作了精心准备,对《中国内部审计准则》的执行情况作了介绍,对内部审计准则体系框架方案进行了认真探讨,提出了很多很好的意见和建议。
省审计科研所副所长、省内审协会秘书长刘红梅等陪同调研。
上一条:
内部审计如何做到“无中生有”
下一条:
关于大数据助推审计全覆盖的几点思考
【
返回
】
版权所有:绍兴大学审计处 | 地址:绍兴市环城西路508号 | 邮编:312000